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廣西政協(xié)報(bào)社2024年部門預(yù)算
2024-02-28 | 來源:廣西政協(xié)報(bào)社
廣西政協(xié)報(bào)社
2024年部門預(yù)算
 
  目 
  第一部分 部門概況
  一,、主要職能
  二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
  一,、部門收支總體情況說明
  二,、部門收入總體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四,、財(cái)政撥款收支總體情況說明
  五,、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
  七,、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
  八,、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
  十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財(cái)政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預(yù)算支出情況表
  表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
  表七:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
  表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
  表十:自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
  表十一:自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
 
 
第一部分 部門概況
 
  一 、主要職能
 
  1.廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位,。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織,、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn),、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采;負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,,拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”,,辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志,、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心,、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào);為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù),;配合開展人民政協(xié)理論研究工作,。
 
  2.編輯、出版,、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營,。
 
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
 
 
 
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
 
  一,、部門收支總體情況說明
 
  2024年收入總預(yù)算1480.59萬元,,同比增加209.55萬元,增長16.49%,。其中:一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬元,,同比減少9.91萬元,下降5.00%,;單位資金收入1292.41萬元,,同比增加219.46萬元,增長20.45%,。
 
  2024年支出總預(yù)算1480.59萬元,,同比增加209.55萬元,增長16.49%,。其中:基本支出預(yù)算462.46萬元,,占本年支出預(yù)算31.23%,同比增加351.06萬元,,增長315.13%,;項(xiàng)目支出預(yù)算1018.13萬元,占本年支出預(yù)算68.77%,,同比減少141.51萬元,,下降12.20%。
 
  收支預(yù)算增加的原因聘用人員績效工資列入基本支出,,不單獨(dú)列入項(xiàng)目支出,。
 
  二、部門收入總體情況說明
 
  2024年收入總預(yù)算1480.59萬元,,同比增加209.55萬元,,增長16.49%,。其中:
 
  一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬元,同比減少9.91萬元,,下降5.00%,。收入預(yù)算減少的原因是實(shí)有在職在編人員減少。
 
  單位資金收入1292.41萬元,,同比增加219.46元,,增長20.45%。收入預(yù)算增加的原因是報(bào)紙的發(fā)行費(fèi)用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理,。
 
  三,、部門支出總體情況說明
 
  2024年支出總預(yù)算1480.59萬元,同比增加209.55萬元,,增長16.49%,。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,,其中:
 
 ?、僖话愎卜?wù)支出類科目1450.07萬元,占本年支出預(yù)算97.94%,,同比增加208.29萬元,增長16.77%,。
 
 ?、谏鐣?huì)保障和就業(yè)支出類科目20.83萬元,占本年支出預(yù)算1.41%,,同比增加2.45萬元,,增長13.33%。
 
 ?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.70萬元,,占本年支出預(yù)算0.25%,同比減少0.45萬元,,下降10.84%,。
 
  ④住房保障支出類科目6.00萬元,,占本年支出預(yù)算0.41%,,同比減少0.73萬元,下降10.85%,。
 
  支出預(yù)算增加的原因是報(bào)紙的發(fā)行費(fèi)用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理,,支出增加。
 
  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
 
 ?、倩局С鲱A(yù)算。
 
  基本支出預(yù)算462.46萬元,,占本年支出預(yù)算31.23%,,同比增加351.06萬元,增長315.13%,。其中:
 
  人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算442.24萬元,,占基本支出預(yù)算95.63%,同比增加351.46萬元,,增長387.16%,。其中:工資福利支出預(yù)算431.53萬元,占基本支出預(yù)算93.31%,,同比增加347.97萬元,,增長416.43%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算10.71萬元,,占基本支出預(yù)算2.32%,,同比增加3.49萬元,增長48.34%,。
 
  公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.22萬元,,占基本支出預(yù)算4.37%,減少0.4萬元,,下降1.94%,。
 
  支出預(yù)算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出。
 
 ?、陧?xiàng)目支出預(yù)算,。
 
  項(xiàng)目支出預(yù)算1018.13萬元,占本年支出預(yù)算68.77%,,同比減少141.51萬元,,下降12.20%。
 
  支出預(yù)算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出,,不單獨(dú)列入項(xiàng)目支出,。
 
  四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
 
  (一)收入預(yù)算情況說明
 
  2024年一般公共預(yù)算收入188.18萬元,,同比減少9.91萬元,,下降5.00%。
 
  收入預(yù)算減少的原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少,。
 
  (二)支出預(yù)算情況說明
 
  2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算188.18萬元,,基本支出預(yù)算88.18萬元,占本年支出預(yù)算5.96%,,同比減少7.91萬元,,下降8.23%,。
 
  項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬元,占本年支出預(yù)算6.75%,,同比減少2萬元,,下降1.96%。
 
  基本支出預(yù)算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數(shù)減少,,支出減少,。項(xiàng)目支出減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
 
  五,、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
 
  (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
 
  2024年一般公共預(yù)算支出188.18萬元,,基本支出預(yù)算88.18萬元,占本年支出預(yù)算5.96%,,同比減少7.91萬元,,下降8.23%。項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬元,,占本年支出預(yù)算6.75%,,同比減少2萬元,下降1.96%,。
 
  基本支出預(yù)算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數(shù)減少,,支出減少。項(xiàng)目支出減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整,。
 
  (二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
 
 ?、僖话愎卜?wù)支出類科目168.81萬元,占本年支出預(yù)算11.40%,,同比減少8.62萬元,下降4.86%,。
 
 ?、谏鐣?huì)保障和就業(yè)支出類科目9.68萬元,占本年支出預(yù)算0.65%,,同比減少0.1萬元,,下降1.02%。
 
 ?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.7萬元,,占本年支出預(yù)算0.25%,同比增加減少0.45萬元,,下降10.84%,。
 
  ④住房保障支出類科目6.00萬元,,占本年支出預(yù)算0.41%,,同比減少0.73萬元,,下降10.85%。
 
  (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
 
  1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)168.81萬元,,同比減少8.62萬元,,下降4.86%。減少的原因?qū)嵱性诼氃诰幍娜藬?shù)減少,,對應(yīng)預(yù)算支出減少,。
 
  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算1.68萬元,與上年同比增加0.88萬元,,增長110.00%,。增長原因退休人員增加,對應(yīng)預(yù)算支出增加,。
 
  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)7.99萬元,,與上年同比減少0.99萬元,下降10.02%,。增長原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少,,對應(yīng)預(yù)算支出減少。
 
  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2024年預(yù)算數(shù)3.7萬元,,同比減少0.45萬元,,下降10.84%。下降原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少,,對應(yīng)預(yù)算支出減少,。
 
  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)6.00萬元,同比減少0.73萬元,,下降10.85%,。下降原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少,對應(yīng)預(yù)算支出減少,。
 
  六,、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
 
  2024年一般公共預(yù)算基本支出88.18元,其中:
 
  人員經(jīng)費(fèi)71.56萬元,,主要包括:基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、退休費(fèi),、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費(fèi)16.62萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六:一般公共預(yù)算基本支出表),。
 
  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
 
  2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.26萬元,,與去年持平,,具體如下:
 
  1.因公出國(境)預(yù)算0萬元,與上年持平,。
 
  2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.26萬元,,與去年持平。
 
  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元,,與上年持平,。
 
  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
 
  2024年本部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算,。
 
  九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
 
  2024年本部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
 
  十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
 
  (一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
 
  廣西政協(xié)報(bào)社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.62萬元,,與去年持平,。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據(jù)《中華人民共和國采購法》,,結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定,2024年政府采購預(yù)算100.00萬元,,同比減少2.00萬元,,下降1.96%,減少變化原因是以前年度項(xiàng)目調(diào)整,,開支減少,。政府分散采購預(yù)算100.00萬元,占政府采購預(yù)算100%,同比減少2.00萬元,,下降1.96%,,其中服務(wù)采購100.00萬元,占政府采購預(yù)算100.00%,。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
 
  2024年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。
 
  1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,,涉及自治區(qū)本級項(xiàng)目13個(gè),預(yù)算資金1018.13萬元,??冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外),。
 
  2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明,。
 
  項(xiàng)目名稱廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心運(yùn)行費(fèi)用,預(yù)算資金100.00萬元,,績效目標(biāo)如下,。
 
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
 
  (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
 
  (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
 
  (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),,未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi),。
 
  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
 
  (七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  (八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
 
  (九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
 
  (十)單位資金收入:主要指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行,、廣告收入。
 
 
第四部分  2024年部門預(yù)算報(bào)表
 
 
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